- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,其他应付款,不需要支付给对方了,分录是
借:其他应付款,贷:营业外收入
2022-01-17 11:41:17
不需要,其他应付款没有坏账准备
2018-11-02 15:08:47
你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55
你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
2020-07-15 14:15:53
销售和采购的业务是用应收和应付业务核算的
2019-11-21 15:52:49
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