送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-01-17 16:14

你好; 说明 你  贷方负数就是借方了。 你  支付了但是你没有做计提处理  或者是计提少了造成的   

蔷薇 追问

2022-01-17 16:14

老师账务会计分录怎么处理

meizi老师 解答

2022-01-17 16:18

你好 ;  要是计提的话 做 :借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资  

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相关问题讨论
你好 负数 的原因是啥? 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
2021-03-20 19:33:20
是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。 假如期初数是0 在中间有做一笔分录 借:在建工程 贷:应付职工薪酬 那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50
按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
同学你好,应付职工薪酬可以有余额,如果是工资,应该是本月计提工资下月发放。
2022-01-18 14:05:07
同学, 应付职工薪酬是看余额表里的本期发生的的袋方金额。
2021-12-15 16:37:28
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