- 送心意
来来老师
职称: 中级会计师
2022-01-17 19:11
你好 12月份做暂估的分录是怎样的?有差额吗?
没有差额可以冲销一下暂估 再入账一次就可以
要是有差额 不知您的会计准则是?
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你好 12月份做暂估的分录是怎样的?有差额吗?
没有差额可以冲销一下暂估 再入账一次就可以
要是有差额 不知您的会计准则是?
2022-01-17 19:11:39
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
如果2018年结转的成本有错误,还需要根据发票对结转的成本做相应调整
2019-10-31 08:47:22
你好 冲掉暂估 按发票做分录 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替
2019-04-15 14:21:25
借:原材料
贷:其他应付款暂估
2018-11-17 16:40:22
您好
借:主营业务成本等 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
2019-12-31 11:51:06
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来来老师 解答
2022-01-17 19:12