- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-01-18 16:04
你好; 你 截图这个分录是做错了吗? 应该做到什么科目去 ; 你12月结账没有
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好; 你 截图这个分录是做错了吗? 应该做到什么科目去 ; 你12月结账没有
2022-01-18 16:04:27
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借;以前年度损益调整 贷;相关科目
2018-02-28 10:47:00
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汇算清缴已经过了
直接用其他业务收入就可以
2019-11-05 09:51:41
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不需要的,这个是固定资产清理。
2020-08-03 20:46:00
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你好,红字和借方都可以的
2020-06-19 11:17:23
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