找郭老师,有问题要问 问
同学你好 什么问题呢 答
老师,我有一份2024年暂估的成本,到现在,对方还没有 问
确定能取得发票就可以正常扣除 答
@郭老师,郭老师在吗? 问
在的,具体的什么问题? 答
老师你好,股东以库存商品做了投资可以吗 问
你好,可以的,操作没问题。 答
找工程建筑行业的老师,有问题请教,谢谢! 问
你好,具体的什么问题 答

借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
答: 你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
产假请多了,当月工资照常发放,去年员工的生育津贴报销完剩余一部分没有给员工,去年收到生育津贴做的分录为,借:银行存款60654.93 贷:其他应收款-员工名60654.93,今年1月发放时 ,借:其他应收款-员工名46738.6 贷:46738.6,剩余13916.33不发放给员工,不想走营业外收入科目,如果走应付职工薪酬,怎样做账,
答: 冲减管理费用吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你们好,8月计提应付职工薪酬工资40640,实发工资39709.其他应收账款个人社保部分768.77,另外离职员工8月工资中扣下9月应付公司161,她工资不够扣9月社保,那么凭证是借应付职工薪酬40640,贷银行存款39709.其他应收款个人社保768.77,其他应收款社保不够161,贷方还少1.23,这应该是工资发整数,再贷个营业外收入1.23,这样对吗?
答: 这个差额,可以冲减管理费用

