老师!请问现在1月做12月的账,进项大于销项,税未申报未交,我可以直接 借应交增值税销项 贷应交增值税进项 再借应交增值税 未交增值税 吗?就是相当于我有税交,就结转到应交增值税未交增值税贷方,有留抵的就结转到了,应交增值税未交增值税的借方了?
一路芬芳
于2022-01-19 11:16 发布 781次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-19 11:18
你好,可以结转,但少了一个步骤。要先将销项和进项结转到转出未交增值税,再结转到未交增值税。
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
做这个的
2021-02-21 14:29:04
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
是的,你说的对,如果本月没有销项,只有进项,那么就需要将这笔分录按照你所说的方式来进行,以便于调平增值税。
2023-03-21 19:50:52
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
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