老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
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第2季度利润表本年累计利润总额是131907.18,交企业所得税32976.8元,第3季度利润表本年累计利润总额是63507.99,第3季度交多少所得税呢?
请问小规模季报企业所得税,利润表的净利润数:本年累计数是-100,但是本季数是1000,那申报这季度所得税是看本季度是还是本年累计数?
老师你好,小规模利润表季报总额季报盈利,本年累计利润总额亏损,企业所得税申报表填的都是本年累计金额,这个申报怎么填,根据利润表利润总额,还要计提所得税吗
12月利润表利润总额本月数为负数,本年累计数有利润;二季度预缴了所得税3188,四季度所得税为6243.那利润表的所得税费用本月数和本年累计数怎么填写?
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