填写的报表有没有问题?有错误的地方吗?有需要填写没有填写的吗?(备注:上月未开票,有留底税额。本月有开票,有进项票,销项票税额大于进项税额。)
妮妮
于2017-03-08 16:15 发布 761次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-08 16:25
出现这个是我填写的不对吗?
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你好,根据你的描述是正确的
2017-03-08 16:17:13
你好,是的抵扣不完的可以留抵
2018-10-31 16:56:30
哈哈,您的公式得反过来。
销项税额-进项税额(含留抵)=应纳税额
2018-10-10 10:42:29
你好,你是不是已经发送了一次报表?你撤销是到税局撤的吗?
2016-11-08 12:52:34
你好
借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 (销项税额-进项税额)
贷:应交税金——未交增值税 (销项税额-进项税额)
2022-09-05 10:56:07
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邹老师 解答
2017-03-08 16:17
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