1.税局查出有张已经抵扣的进项票,对方已经冲红。要求做进项税额转出。什么意思?是要交那张进项票上门的税款吗?2.有什么办法不用交呢,税局说可以拿进项票抵扣那张冲红发票的税款,不懂?3.如果这个月拿进项票去税局扫描抵扣,可以抵扣税额1000元。然后下个月再把去年的那张冲红交800元的进项税额转出。那之前扫描的那张进项票税额可以抵这800元吗?是不是1000-800=200还有200留底税额下次抵扣。还是说扫描抵扣的那1000不可以抵扣这800.
绿泡泡
于2017-03-21 14:33 发布 1989次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-21 15:20
那个税款不能抵扣,但是等到转出后还是可以用进项税抵扣的
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那个税款不能抵扣,但是等到转出后还是可以用进项税抵扣的
2017-03-21 15:20:55
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可以 不做修改了,因为截止到11月,数据正确了。
2019-12-18 11:31:44
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您好,红票那笔业务做相反的分录,这个是可以相抵的。
2017-03-21 15:08:49
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你上个月的这张发票是可以抵扣的话,不用进项税转出的
2019-09-06 14:57:40
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那我现在去税局扫描进项票,那这个税款可以抵吗?我先扫描之后再去税局税额转出?
2017-03-21 15:09:58
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