公司有一张去年9月份的发票失控了,现在税务局要求做进项税额转出。当时这张发票入账时分录是:借:原材料 85470.09,进项税额14529.91,贷:现金100000.现在发票失控了,应该怎么做分录。
心情
于2017-03-09 08:46 发布 912次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-09 09:49
发票都没有用了,那个原材料不需要转出吗?他们说还要找一张金额差不多的发票做进去的,我不是很懂
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借:费用或者成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-01-08 15:55:42

借:主营业务成本,贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2017-03-09 08:47:44

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-09 16:55:19

你好,
借记 原材料/营业外支出
贷记 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-07-05 15:39:32

你好,进项税额转出,分录一般借:管理费用,制造费用,生产成本等成本费用科目,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。收到红字进项发票相当于原来已经抵扣的税金转出,不涉及成本费用增加。
2018-10-08 13:44:26
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