老师,我们挂靠在别的公司,当时谈好是一共12个点的挂靠费,其中6个点是管理费,6个点是税费。现在我们第一笔款到账了,他收了12个点的挂靠费以后,他让我缴纳增值税印花税附加税企业所得税,并且这个月我们也是有拿进项票给他去抵扣 1.他让我缴纳增值税印花税附加税企业所得税是否违反了当初的规定? 2.我们给他提供进项票是合理的么?
木暮
于2022-01-25 08:51 发布 787次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-01-25 08:53
您好这里面明显就是沟通不当的问题,一开始你们沟通的时候就应该吧要缴纳的税款全部说清楚,按说你给他进项发票 了,另外他还收了6个点的税费,不应该再跟你要钱交税了, 你还得在沟通
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是的。
企业所得税是跟据利润总额缴纳企业所得税?
不一定按利润总额 ,企业所得税是按纳税人利润总额加减纳税调整计算的,如果无纳税调整就等于利润总额 。
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增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额还要加上增值税进项转出金额
2017-05-18 16:06:06
你好,你这个到底是想问增值税,还是想问企业所得税的计算?
2019-07-05 13:59:39
你好,增值税是负债科目,不通过管理费用核算的
2020-01-14 08:42:56
您好这里面明显就是沟通不当的问题,一开始你们沟通的时候就应该吧要缴纳的税款全部说清楚,按说你给他进项发票 了,另外他还收了6个点的税费,不应该再跟你要钱交税了, 你还得在沟通
2022-01-25 08:53:11
您好,要缴纳增值税,还要交附加税,也会牵扯到企业所得税。
2016-11-27 20:19:40
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木暮 追问
2022-01-25 08:58
李霞老师 解答
2022-01-25 09:02