老师,我公司采购13%的设备,但是与对方公司签订合同 问
您好,设备是固定资产,服务中用到这个固定交税 ,对应的成本是 设备折旧,您说的增值税不用匹配,收到进项发票就能抵扣当期的销项税 答
老师,现在都用金蝶用友等软件做账,后续留档是需要 问
是的,需要打印记账凭证出来存档 答
老师,发票已全部开给对方,我们已经确认应收账款了, 问
你好,收不到的部分计入营业外支出 答
系统提示没有可用额度了怎么操作,问哈老师 问
您好,这个是开票额度吗 答
我们公司是外贸公司,一笔应收账款100万无法收回,现 问
您好,借:银行 8 信用减值损失(或直接用营业外支出) 92 贷:应收账款 100 这里的92万扣减了利润,在年度汇缴时需要纳税调增的 答
现在是2022年1月,我还没有做账,现在我想把2021年12月反结帐,补录计提工资,跨年怎么反结帐,谢谢老师
答: 你好 参考这个操作一下 如何跨年反结账 - http://www.68803990.com/index.php/article/182.html
六月份公司开始营业,所以都没有做账,现在9才开始全部做账,6月份工资已经发了,9月份才做账,但把账结了,没有计提工资。现在重新计提工资,但是结账了弄不了,怎么解决呢
答: 你好!你计提到9月份就好了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,那一般计提工资是买月末最后一天做帐,然后下个月发工资那天把钱发了,也要做帐是吧
答: 是的,月末计提做计提工资的分录 月初发放做发放的分录