送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-09 15:34

我跨月开的负数发票

芯语 追问

2017-03-09 15:43

我的意思附件用发票的哪联

邹老师 解答

2017-03-09 15:28

你好,作废发票是不用进行账务处理的

邹老师 解答

2017-03-09 15:39

你好,开具了负数发票就做销售的相反分录就是了

邹老师 解答

2017-03-09 15:44

记账联

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你好,不需要
2016-10-27 16:51:06
你好! 实际业务中作废是当月的,所以把当月原凭证作废就可以,不用单独做账务处理。
2021-12-01 19:39:23
你好,作废发票是不用进行账务处理的
2017-03-09 15:28:10
你好,直接原分录负数红冲就行了
2019-12-26 14:23:26
借营业外支出 贷应收账款,一般是开红字发票冲掉收入的,
2021-02-01 17:06:21
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