送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-01 11:11

你好,需要在系统填写红字发票申请单提交税局申请开具负数发票红冲,红冲之后再开正确的发票

大草莓🍓 追问

2020-01-01 11:14

我这个是普票也需要这样填写吗
,然后那我今年的账这三张发票,怎么做处理呢,没作废肯定要录入系统了,录入正确的税额能对上但是这个票就是错的,录入错误的,那税额肯定就对不上了

邹老师 解答

2020-01-01 11:15

你好,普通发票需要去税局申请,然后回来在系统开具负数发票
你实际发票号码是错误的,但是开票系统里面因为你没有作废,所以在纳税申报的时候是需要按正确的发票申报才是的

大草莓🍓 追问

2020-01-01 11:16

那我做事十二月份的帐的时候是不是把正确的那张凭证录入到系统里面去啊。

邹老师 解答

2020-01-01 11:18

你好,做12月份账的时候,需要把开了三张票错号的发票按正常发票录入系统进行申报
之后红冲就是了

大草莓🍓 追问

2020-01-01 11:20

好的,老师我再问一下就是那我按正确的录入进去那他的附件我放什么呢?我是把就是正确的,再重新把它就是覆盖打印,还是说我打印一个就是拿A四纸打印一个正确的附在后面当原始凭证,
要不然到时候自己肯定又看不懂了。

邹老师 解答

2020-01-01 11:22

你好
把之前12月份错号的发票作为之前正数收入分录附件
然后1月份开具负数发票红冲,负数发票作为冲销收入分录附件
再补开正确发票,正确发票作为补开发票收入分录附件

大草莓🍓 追问

2020-01-01 11:24

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2020-01-01 11:24

不客气,祝你新年愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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