- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-01-30 11:21
你好,这个是需要结转的
借应付职工薪酬,贷银行存款
然后
借管理费用等,贷应付职工薪酬
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计提时,借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
发放时,借:应付职工薪酬——工资
贷:银行存款
应交税费—应交个人所得税
2018-10-19 10:35:13
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你好,这个是需要结转的
借应付职工薪酬,贷银行存款
然后
借管理费用等,贷应付职工薪酬
2022-01-30 11:21:10
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您好,直接在18年计提发放就行了。
2018-03-10 17:42:13
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先补计提,再做发奖金的分录
2019-07-26 09:27:47
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按照实际发放的金额,确认成本费用,差额调整以前年度损益
2020-04-03 18:18:55
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