- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-02-10 14:39
你好,本期冲回上个月的暂估,然后按照发票重新入账
相关问题讨论
你好,后面附件就是对方开具的送货单,你单位的入库单
分录是
借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
2019-09-06 08:39:02
借:原材料
贷:应付账款——入库未达账款
拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:
借:原材料(红字)
贷:应付账款——入库未达账款(红字)
然后,再根据发票金额入账:
借:原材料
应交税费——增值税(进项)
贷:应付账款
2018-11-08 10:45:11
你好,本期冲回上个月的暂估,然后按照发票重新入账
2022-02-10 14:39:05
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
冲减暂估入账的分录
2020-03-21 10:33:11
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