- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-13 11:14
那下月我再处理这个会计分录的时候,是:借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税,这个做会计分录对吗?
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借应交税费预交增值税贷银行存款。
2022-06-01 09:56:28
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你好,多缴部分留在未交的借方,在下期应交的也就是下期转入未交的贷方数做抵减
2019-12-19 09:49:01
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您好!借应交税费-应交增值税(待认证进项税)贷应交税费-应交增值税-进项
2017-03-13 11:11:08
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业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
2015-10-29 17:17:09
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小企业准则也是要这样结转的
2019-10-30 15:04:47
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2017-03-13 11:11
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