送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-13 11:14

那下月我再处理这个会计分录的时候,是:借:应交税费-应交增值税-进项  贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税,这个做会计分录对吗?

宋生老师 解答

2017-03-13 11:11

您好!借应交税费-应交增值税(待认证进项税)贷应交税费-应交增值税-进项

宋生老师 解答

2017-03-13 11:15

您好!是的。

上传图片  
相关问题讨论
借应交税费预交增值税贷银行存款。
2022-06-01 09:56:28
你好,多缴部分留在未交的借方,在下期应交的也就是下期转入未交的贷方数做抵减
2019-12-19 09:49:01
您好!借应交税费-应交增值税(待认证进项税)贷应交税费-应交增值税-进项
2017-03-13 11:11:08
业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
2015-10-29 17:17:09
小企业准则也是要这样结转的
2019-10-30 15:04:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...