老师,请问18年收到进项票正常入账,做了库存,然后19年做了进项税额转出。现在政策改了,又重新认证,这个分录要怎么做啊?
11876948484884
于2022-02-14 14:30 发布 441次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-14 14:32
你好,这个具体的是什么业务的?
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你好,这个具体的是什么业务的?
2022-02-14 14:32:17

同学你好
跨年的还是今年的
是成本还是费用的
2024-05-23 15:26:23

借管理费用
应交税费应交增值税进项
贷其他应付款
借其他应付款借管理费用负数
贷应交税费应交增值税进项转出。
2024-05-23 15:19:36

您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05

你好,红字发票转出
借:管理费用等 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项税转出
在增值税申报表的表二填写进项税转出
2024-04-11 15:30:29
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