客户支付时,刷的信用卡,比如收据上的金额是1600元, 问
你好,这个计入财务费用-服务费。 答
老师,我们公司是去年9月份成立的,申报残保金上年在 问
你好,这个是除以4个月了。 答
我们公司在2024年5月份补计提2021年的印花税500 问
您好,应当时按照预提的金额做调整,2024 年 5 月补计提 2021 年的印花税,这笔费用属于 2021 年发生的,按照权责发生制应在 2021 年扣除,但因补提导致在 2024 年才入账,所以在 2024 年企业所得税汇算清缴时要做纳税调增 500 元,这是对费用所属年度错误的调整。 答
老师,请问我们委托某公司为我们代加工一批货物,原 问
是你们提供主要材料就开加工费, 答
老师,我们有项目在地州上,项目部租了个人的房子,签 问
您好,这个是可以报销的,能 答

那么工资分录应该怎么做呢?
答: 借:管理费用--工资,贷:应付职工薪酬
#提问#老板从私卡借员工5万元,每月从工资扣除,分录怎么做??
答: 你好,这个原则上不能代扣,要先转账给公司,借银行存款50000,贷其他应付款--老板50000,借其他应收款--个人50000,贷银行存款50000,每月扣工资,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
#提问#老师,麻烦发一下工资计提和发放分录
答: 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金


陈序 追问
2017-03-13 19:43
陈序 追问
2017-03-13 20:24
袁老师 解答
2017-03-13 15:07
袁老师 解答
2017-03-13 16:32
袁老师 解答
2017-03-13 19:55
袁老师 解答
2017-03-13 20:49