送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-13 16:18

我们这个公司较特殊,开办半年了还没有一分钱收入,对于发生的业务招待费还有没有什么规定?

陈序 追问

2017-03-13 19:43

就是说我们现在没收入,但在所得税汇算时,去年发生的招待费5万元,要去交2万的所得税?

陈序 追问

2017-03-13 20:24

抵消什么?我们现在没有利润啊,都是费用

袁老师 解答

2017-03-13 15:07

借:管理费用--工资,贷:应付职工薪酬

袁老师 解答

2017-03-13 16:32

40%调增,其他结转以后摊销

袁老师 解答

2017-03-13 19:55

你有费用的可以抵消啊

袁老师 解答

2017-03-13 20:49

就是费用啊,如果费用,是负利润,再调增是负值,就不用交税了

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相关问题讨论
借:管理费用--工资,贷:应付职工薪酬
2017-03-13 15:07:44
你好,这个原则上不能代扣,要先转账给公司,借银行存款50000,贷其他应付款--老板50000,借其他应收款--个人50000,贷银行存款50000,每月扣工资,
2020-07-13 15:38:06
老师,是这个图片 ,能打开吗
2016-01-15 17:19:50
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-02-07 13:46:33
您好,这个月做账补计提
2019-12-02 15:42:48
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