老师,你好,暂估入库账务怎么处理
安静12345678
于2022-02-18 10:06 发布 715次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-02-18 10:07
你好,分录如下:
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
下月初用红字:
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票:
借:原材料(材料采购)
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款(应付账款)
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