老师,你好,暂估入库账务怎么处理
安静12345678
于2022-02-18 10:06 发布 729次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-02-18 10:07
你好,分录如下:
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
下月初用红字:
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票:
借:原材料(材料采购)
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款(应付账款)
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您好同学,基地里的存货,你分开一个,存货下设二级科目,A多少,B多少
现在借:库存商品--A
贷:库存商品--B(你们这个我不知道是不是用库存商品,如果用农业科目应该是生物性资产,你借一个贷一个就好了。)
2019-07-17 17:45:21
你好,分录如下:
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
下月初用红字:
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票:
借:原材料(材料采购)
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款(应付账款)
2022-02-18 10:07:00
那你这个差异确定为是什么,然后确认管理费用
2019-07-16 17:53:16
是的,需要做入库和出库处理。
2019-05-22 05:34:16
同学你好,先进5,再出30。
2021-08-30 21:43:43
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