送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-02-18 14:07

那你这种情况就相当于是发票的金额开少了,是这个意思吗。那这种情况的话,你就按照那个实际金额入账,没有取得发票的这一部分,在所得税汇算的时候纳税调整

Lily 追问

2022-02-18 14:10

有的员工报销单填写日期是2月份,要到下月入账,那这个怎么做好呢

陈诗晗老师 解答

2022-02-18 14:11

不影响你在三月份作为三月份的费用处理就行了。

Lily 追问

2022-02-18 14:12

那管理费用按对公账户转账的金额还是按发票金额?

陈诗晗老师 解答

2022-02-18 14:13

按照你对公转账的实际金额。

Lily 追问

2022-02-18 14:16

那开在2月的发票放在2月不要记作费用这样是吧

陈诗晗老师 解答

2022-02-18 14:17

就没有这种说法,在实际工作当中,很多情况可能一月二月的发票,人家难道三月四月才做账,这个是正常的,只要不跨年的话,你都可以正常做当月的成本费。

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相关问题讨论
那你这种情况就相当于是发票的金额开少了,是这个意思吗。那这种情况的话,你就按照那个实际金额入账,没有取得发票的这一部分,在所得税汇算的时候纳税调整
2022-02-18 14:07:56
你好 报销或者借款 的情况是可以公对私付款的; 是的 借款的话 先挂往来 后面老板是为了公司日常经营支付出去的 拿发票来冲销往来就行
2019-07-25 15:25:17
你好! 可以的,可以先计提这部分费用
2020-01-01 16:17:40
不合法,查到要补缴个税和罚款的
2017-02-11 20:09:37
没有发票的报销属于未按规定取得合法票据,企业所得税汇算时不允许税前扣除。
2017-02-11 20:08:51
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