有个问题想请教一下,我们是被挂靠方,12月24号先收到款4000元、12月28号又收到一笔尾款8000 元,12月29日甲方要求开票。这笔钱是要付给挂靠方的,12月31号已付给挂靠方。这几次业务分别应该怎么做分录
任性的大船
于2022-02-18 14:39 发布 639次浏览
- 送心意
海棠老师
职称: 中级会计师
2022-02-18 14:42
业务性质是什么,被挂靠方是客户?
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业务性质是什么,被挂靠方是客户?
2022-02-18 14:42:05
你好,收到之前有替对方缴纳吗?
2019-05-10 15:26:56
借,银行存款
贷,其他应付款
2020-02-22 00:07:26
资质挂靠的人的社保做管理费用,员工社保公司负担部分做管理费用,员工个人负担部分挂其他应收款
2019-02-21 16:53:00
你好,要当成自己公司的收入做账,再要挂靠公司提供成本票来,才能把钱转给挂靠公司
2019-07-11 13:26:11
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