送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-21 14:28

你好
实际发生的是1万吗?

豆豆 追问

2022-02-21 14:37

老师,是实际发生的,但是银行少开了200元的发票,也没有开了,因为还要申请啥的,麻烦。所以,不知道账务该怎样调整。

郭老师 解答

2022-02-21 14:40

可以不用调整,汇算清交的时候你调增200块钱就行。

豆豆 追问

2022-02-21 14:47

老师,那2022年1月份开具的发票怎么处理,直接附在2021年的凭证后面吗,但是当时的分录是每个月分几笔做的,现在开具的发票是每月的合计数开的一张发票。

郭老师 解答

2022-02-21 14:49

可以的,可以这么做的,放到最后一个凭证后面。

豆豆 追问

2022-02-21 15:00

老师,凭证已经装订好了,可以装订在抵扣联的后面以备查看吗?

郭老师 解答

2022-02-21 15:01

可以的,可以这么做的。

豆豆 追问

2022-02-21 15:12

好的,知道了,非常感谢老师!祝您工作愉快,一切顺利!!!

郭老师 解答

2022-02-21 15:14

不用客气,工作愉快
非常感谢。

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相关问题讨论
你好,可以作为附件,但是还需要取得相应发票才是的。
2023-06-19 14:54:21
你是软件做账吗 是的话第二个借银存借财务费用负数
2019-07-14 00:43:11
您好,对的。那是因为利润表取数是取借方发生额,所以说,收到银行利息时,借;银行存款,借;财务费用-利息收入,负数。这样处理,利润表与账就对起来了。
2018-02-25 18:16:07
你好 实际发生的是1万吗?
2022-02-21 14:28:26
您好,银行存款利息正确的分录是,借银行存款贷财务费用利息收入
2020-07-08 09:56:43
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