你好老师,我的一般纳税人有退税,可是一直没有多缴 问
你好,这个如果你不确定的话可以直接去税务局让他们帮你查。 答
有一批电脑我们闲置了,现在母公司正好缺电脑,我们 问
您好,按正常清理固定资产进行处理就可以。 答
老师你好!我们是生产型企业,采用一般贸易出口,请问 问
你好,这个你去年的业务需要退税的话需要在4月底之前做好。 答
老师,就是我们是培训学校,家长给了我们一笔交通费8 问
您好,这个钱给老师了,老师把钱给谁了呢? 答
老师好,我们有个项目是2024年签订的造价咨询合同, 问
您好,实际业务是24年的话就可以做到24年, 24年:借成本费用200 贷其他应付款200(后附25年1月开的发票) 25年1月:借其他应付款200 贷银行存款200 答

老师好!支付银行手续费:借:财务费用_(手续费)贷:银行存款 银行利息收入:借:银行存款 贷:_财务费用-利息
答: 你是软件做账吗 是的话第二个借银存借财务费用负数
老师你好,付款手续费 借:财务费用-手续费 20 贷:银行存款 20结息 借:银行存款 10 借:财务费用-利息收入-10结转损益 借:本年利润 10 借:财务费用-手续费-20 借:财务费用-利息收入10
答: 你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,银行手续费,每月有计提:借财务费用,贷银行存款。同时每月有利息收入:借财务费用负数,贷银行存款负数。账上财务费用-银行手续费有3300,财务费用-利息有3000,财务费用余额只有300。到了年底去银行开手续费发票专票3300,如何入账?
答: 你好; 你们计提的金额与你发票一致吗? 你们 意思之前是含税暂估。现在有专票进来要体现进项税吗?


春暖花开 追问
2019-07-14 00:43
郭老师 解答
2019-07-14 00:45
春暖花开 追问
2019-07-14 00:46
郭老师 解答
2019-07-14 00:48
春暖花开 追问
2019-07-14 00:50
郭老师 解答
2019-07-14 01:10