老师,12月我公司计提了假如成本是10万,借成本10万,贷应付账款10万,有1个点的税没有做分录,到1月时,关于这个税有1000元,分录怎么做?这个税的发票日期是12月的,1月才收到,1月认证的
懵懂的小白菜
于2022-02-21 19:41 发布 464次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-02-21 19:47
您好,是有1000元进项税?那您需要做前期更正
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您好,是有1000元进项税?那您需要做前期更正
2022-02-21 19:47:40
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您好
付款的时候分录可以这样写
发票金额错误 退给对方重新开具
2020-01-08 17:15:06
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你好,没有付款,不用做付款分录啊,只要把开进来发票做账就好
2019-10-19 20:52:31
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你好,可以在收到发票做暂估相反分录,然后根据发票做购进分录
2018-01-29 11:49:13
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3月份付钱了吗?货物收到了吗?
借库存商品贷预付(暂估) 借库存商品贷预付(暂估)(红字) 借库存商品应缴税费贷银存
2017-12-01 16:39:36
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