送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-15 15:50

是这样的,在购进商品的时候, 
借:库存商品 
      应缴税费-进项 
      贷:应付账款 
现在对方开来红字发票是因为我们单位在2016年在对方单位购入商品达到了一定的额度,现在开红字发票来是给我们单位返现,这时我应该怎么做分录?

Z. 追问

2017-03-15 15:53

库存商品写负数?那我的库存不就少了吗?实际我的库存并没有少呀

宋生老师 解答

2017-03-15 15:45

您好!跟蓝字发票一样,只是金额写负数

宋生老师 解答

2017-03-15 15:51

您好!也是一样的啊。金额写负数啊。

宋生老师 解答

2017-03-15 15:57

您好!是金额少了,不是库存少了。 
返现本来就相当于你买的东西的钱少了啊。库存金额少了啊

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相关问题讨论
你好,开了一张增值税的红字发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-09-27 19:51:29
您好!跟蓝字发票一样,只是金额写负数
2017-03-15 15:45:54
需要把原发票收回。可以红字发票单独留存备查,也可以将本月的红冲票和重新开具的发票都记账(一正一负相抵,不影响月末余额)。
2019-12-12 10:30:06
您好 上月开的发票本月作不了废,本月开红字发票要做帐
2019-08-06 15:02:38
红冲原来那个蓝字发票的分录 分录 不变金额用负数
2019-08-31 14:30:41
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