21年12月份开了68万发票,确认了收入,1月份红冲了这笔收入,并且又把这批物品销售出去了,重新确认了收入,这分录应该怎么做才对?
pplin
于2022-02-22 13:14 发布 762次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-22 13:17
借以前年度损益调整应交税费,贷应收账款,
借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。一正数、一负数,你的销售额不影响。
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借以前年度损益调整应交税费,贷应收账款,
借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。一正数、一负数,你的销售额不影响。
2022-02-22 13:17:51
借应收账款 负数 借以前年度损益调整 贷应交增值税 负数,借未分配利润 贷以前年度损益调整,
2020-05-28 18:26:14
您好,你们是购买方 还是销售方
2022-10-10 11:21:46
借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费-增值税 红字
2020-07-03 14:44:36
你好,是的,销项红冲的分录是
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-04-14 15:11:48
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