送心意

王老师1

职称会计从业资格

2022-02-22 16:22

学员您好,
1月份付款时
借:预付账款 2540.37
贷:银行存款 2540.37
收到发票时
借:管理费用(或其他科目)5540.37
贷:预付账款 5540.37

花洛.滋美肌~表妹 追问

2022-02-22 16:25

在付款2840.37的时候,发票已经开回来了(5540.37)

王老师1 解答

2022-02-22 16:26

好的,那直接这样做
借:管理费用 5540.37
贷:预付账款 3000
银行存款 2540.37

花洛.滋美肌~表妹 追问

2022-02-22 16:26

好的,谢谢老师。

王老师1 解答

2022-02-22 16:27

不客气的学员,祝学习愉快。满意请五星好评哈

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相关问题讨论
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
借成本费用 进项税额 贷预付账款 应付账款
2021-12-22 09:12:23
同学好,借计其他应付款更合适
2020-03-12 16:12:50
学员您好, 1月份付款时 借:预付账款 2540.37 贷:银行存款 2540.37 收到发票时 借:管理费用(或其他科目)5540.37 贷:预付账款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
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