送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2022-02-22 17:04

您好,钱是否已经支付了?当时是怎么入账的?

000 追问

2022-02-22 17:08

自始至终没入账

000 追问

2022-02-22 17:10

刚接手,发现了19年的这些票的抵扣联和发票联

微微老师 解答

2022-02-22 17:13

您好,钱是否已经支付了?

000 追问

2022-02-22 17:51

老板私人卡付出去的

微微老师 解答

2022-02-22 18:43

那建议不要再做这笔帐了

000 追问

2022-02-22 19:20

谢谢老师

微微老师 解答

2022-02-22 20:13

不客气,祝你工作顺利

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相关问题讨论
您好,钱是否已经支付了?当时是怎么入账的?
2022-02-22 17:04:33
勾选平台做勾选不抵扣处理。不做账
2022-02-22 17:01:22
你好,如果开具了负数发票 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
2017-09-23 15:14:22
借:应交税费--未交增值税贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-08-01 10:12:20
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-10-14 11:22:41
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