老师,公司是其他有限责任公司,小微企业,我需要同时 问
你好,现在变更法人,现在变更哪个都没有影响的 答
老师,我们帐户上有钱,但是我们报表是负的,有没有什 问
账上有钱,报表上的货币资金账实一致吧? 答
老师:预付一年的房租,我收票时做的分录是,借预付或 问
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。 答
请问老师取的的发票必须要做账吗?比如个人消费衣 问
个人消费衣服之类的专票, 做了不抵扣勾选,可不做到费用里 答
请问建筑项目中标通知书,大项目中标金额价格为小 问
您好,协商后补充协议,这个金额不一致是异常 答
老师您好! 从对公账户里面打到法人私人银行账户里面一笔款,做分录 借:其他应收款 贷:银行存款 然后法人又用这些钱付了 电费 工资等,可以做分录 借:管理费用--电费 贷:其他应收款 这样对不对,如果不对,要怎么做
答: 对的,是的,可以这么做的。
报销人拿发票给我用于报销,公户还没有打钱给他,分录写成了借:管理费用,贷:其他应收款可以吗? 那我用了其他应收,是把这个调整呢,还是就这样错着,回头报销就借:其他应收贷:银行存款
答: 你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司付给个人的钱用于报销的,分录是不是:借:管理费用,贷:其他应收款-个人借:其他应收款-个人 ,贷:银行存款?
答: 同学你好!个人先垫付的话 是这样处理的