老师,就是公户的钱直接消费,该如何记账 问
是指直接支付给别的公司了?取得了发票吗? 答
个体工商户和个人独资企业有什么区别 问
前者享受200万内利润减半,后者不享受,都是交生产经营个税 答
你好老师,我们物业年终开联欢会,需要做些活动发 问
你好,是自己公司的话做福利费。 答
请问老师我公司是属于工程咨询集团公司,是10月份 问
借,银行存款,贷,主营业务收入应交税费,然后成本暂估。借,主营业务成本,贷,应付账款暂估。 汇算清缴之前,这个发票得到正确的应该是不确认收入。 但是,你的增值税和所得税的销售额需要是一样的。你不确认收入,后期你税务局也会要求你们调整到。 答
老师想问一下税差补偿问题,我们企业挂靠别的商贸 问
您好,就是这个交易要交的所有税我们承担 :增值税13-0.495,附加税(13-0.495)*12%,印花税(100%2B49505)*0.03%,所得税((100-49.505-(13-0.495)*12%-(100%2B49505)*0.03%)*5%, 这些税就是我们要补偿的 答
老师您好! 从对公账户里面打到法人私人银行账户里面一笔款,做分录 借:其他应收款 贷:银行存款 然后法人又用这些钱付了 电费 工资等,可以做分录 借:管理费用--电费 贷:其他应收款 这样对不对,如果不对,要怎么做
答: 对的,是的,可以这么做的。
报销人拿发票给我用于报销,公户还没有打钱给他,分录写成了借:管理费用,贷:其他应收款可以吗? 那我用了其他应收,是把这个调整呢,还是就这样错着,回头报销就借:其他应收贷:银行存款
答: 你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司付给个人的钱用于报销的,分录是不是:借:管理费用,贷:其他应收款-个人借:其他应收款-个人 ,贷:银行存款?
答: 同学你好!个人先垫付的话 是这样处理的