送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-24 16:38

你好,当时暂估的分录怎么做的?

milk清 追问

2022-02-24 16:52

当时暂做分录是这样的
借:工程施工,贷:应付账款     再做了一笔:借:主营业务成本  贷:工程施工

郭老师 解答

2022-02-24 17:16

借应付账款贷、工程施工,
借工程施工
贷,以前年度损益调整。

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你好,当时暂估的分录怎么做的?
2022-02-24 16:38:15
红冲去年暂估的管理费一般有两种做账方法: 一、按照去年实际发生的管理费,减去暂估的管理费,扣减过去暂估的管理费,将其余部分记录在未来支付的管理费中; 二、直接将暂估的管理费减少到去年实际发生的管理费中,将其余部分记录在未来支付的管理费中。 拓展知识:暂估是企业为预防未来可能发生的费用而预付费用,其金额一般比较大。企业在报告期间,如果发现暂估的费用比实际发生的费用多,可以通过“红冲”的方式,将多余的部分减少,然后记录在未来支付的管理费中。
2023-02-24 23:06:24
你好,红字冲销暂估分录,借:库存商品 (负数) 贷:应付账款-暂估(负数),冲成本,借:以前年度损益调整(负数) 贷:库存商品(负数),发票到,借:库存商品 贷:应付账款,结转成本,借:以前年度损益调整 贷:库存商品,根据以前年度损益调整科目 的余额结转至利润 分配-未分配利润
2018-04-13 18:40:46
你好    如果你是符合收入的条件   没有开票出去也没有收到款。  你要做账的   借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税     开票后 :红冲前面暂估分录 按实际开票在做分录。     
2020-11-05 14:22:10
你好 不冲 你实际收到了发票才冲暂估
2019-05-15 10:59:55
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