你好老师:2021年12月份的时候购入原材料一批 (价格确定),没有收到发票,就暂估入库了(借:原材料 贷:应付账款~暂估)。2022年1月份收到发票(借:应付账款~暂估 贷:应付账款~供应商)。请问这样可以吗
海硕
于2022-02-25 14:34 发布 697次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-02-25 14:35
你好; 这个发票是专票还是普票的
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冲销时也是应该按300元冲,然后是按正确的250元进行做材料账,与供应商的账对上,至于材料账对不上,属于内部的事,再找原因。是不是多结转成本了,下次少结转50元,这样内部账也平了
2017-07-27 09:50:42
你好; 这个发票是专票还是普票的
2022-02-25 14:35:04
建议分供应商暂估入账,方便核对查找
2020-02-29 22:34:03
你好,没有发票,一般不能入账,入账了,也不能税前列支!要作纳税调整的
2018-04-17 18:21:58
您描述的情况需要双方协商确定,没有规定必须什么时候发货的。
2017-08-10 07:41:01
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