老师,上月的进项加计抵减额在本月申报时抵减税额,分录计提应在产生的当月做吗?抵扣时又是在下月支付时付做分录吗?可以在支付这个月补计提再同时结转支付吗?
冬日阳光
于2022-02-25 14:37 发布 1161次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
增值税销项税和进项税是每个月末结转到未交增值税转出 还是等年底一次性结转
2020-07-24 09:48:42
好,计提的分录在上一个月抵扣的分录做到这个月。
可以
2022-02-25 14:38:20
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
本期认证相符本期抵扣栏次
2017-04-15 17:06:59
那这笔税是做成本还是怎么样处理呢?
2015-12-09 08:58:17
怎么是未交增值税????
2020-07-14 11:36:33
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