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o(* ̄▽ ̄*)o
于2020-08-19 16:07 发布 732次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-08-19 16:07
您好请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2020-08-20 10:36
就是那个贴现的贴现息是不能抵扣的,但是抵扣了,8月申报7月增值税时做了进项转出,那7月转出的分录要怎么写
bamboo老师 解答
2020-08-20 10:38
收到贴现息发票分录怎么写的
2020-08-20 10:42
借:财务费用-贴现息,借:应交税费-增值税-进项税额 贷:应付账款 吧
2020-08-20 10:54
借:财务费用-贴现息贷:应交税费-增值税-进项税额转出
2020-08-20 10:59
我已经做过一边借:借财务费用-贴现息了,现在还要再做一边借:财务费用-贴现息吗
2020-08-20 11:10
是的 把进项税额不可以抵扣的计入
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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