送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-08-19 16:07

您好
请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-08-20 10:36

就是那个贴现的贴现息是不能抵扣的,但是抵扣了,8月申报7月增值税时做了进项转出,那7月转出的分录要怎么写

bamboo老师 解答

2020-08-20 10:38

收到贴现息发票分录怎么写的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-08-20 10:42

借:财务费用-贴现息,借:应交税费-增值税-进项税额   贷:应付账款  吧

bamboo老师 解答

2020-08-20 10:54

借:财务费用-贴现息
贷:应交税费-增值税-进项税额转出

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-08-20 10:59

我已经做过一边借:借财务费用-贴现息了,现在还要再做一边借:财务费用-贴现息吗

bamboo老师 解答

2020-08-20 11:10

是的 把进项税额不可以抵扣的计入

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相关问题讨论
就是那个贴现的贴现息是不能抵扣的,但是抵扣了,8月申报7月增值税时做了进项转出,那7月转出的分录要怎么写
2020-08-20 10:36:07
增值税销项税和进项税是每个月末结转到未交增值税转出 还是等年底一次性结转
2020-07-24 09:48:42
好,计提的分录在上一个月抵扣的分录做到这个月。 可以
2022-02-25 14:38:20
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 本期认证相符本期抵扣栏次
2017-04-15 17:06:59
那这笔税是做成本还是怎么样处理呢?
2015-12-09 08:58:17
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