送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-02-25 16:08

你好;  你是专票才做进项税的 ;   你这个发票 收到没有;    那你费用是   做的含税还是不含税的  

欣欣子 追问

2022-02-25 16:12

发票收到了,费用做的含税的

欣欣子 追问

2022-02-25 16:14

收到的是增值税专用发票,但是是福利费,所以不好抵扣,我在账上就直接借:管理费用-福利费,贷:银行存款

meizi老师 解答

2022-02-25 16:20

你好;       那你就去勾选不抵扣 操作即可。 账上 要改哦。 你福利费要走  借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 ; 借   应付职工薪酬-福利费 ;贷银行存款。  

欣欣子 追问

2022-02-25 16:27

为什么一定要经过应付职工薪酬-福利费这个科目呢

meizi老师 解答

2022-02-25 16:32

准则要求的; 这个是会计准则要求的  

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
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