老师好,年前暂估的成本,年后才取到发票,是不是这样写分录,年前的分录:借:主营业务成本贷:应付账款,年后的分录借:以前年度损益调整贷:应付账款(红字),借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整
一缕阳光
于2022-02-26 06:08 发布 1156次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2022-02-26 06:10
你好!
年后先做冲减分录:
借:主营业务成本贷:应付账款(金额用负数表示)
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借:以前年度损益调整 (红字)贷:库存商品 (红字)把以前年度损益调整结转到未分配利润
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借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整-主营业务成本
借:以前年度损益调整-主营业务成本 贷:以前年度损益调整-本年利润
借:以前年度损益调整-所得税费用, 贷:应交税费-应交所得税
借:以前年度损益调整-本年利润 贷:以前年度损益调整-所得税费用
借:以前年度损益调整-本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2020-04-03 16:18:24
不是,借其他应付款 贷以前年度损益调整,借现金 贷其他应付款,借以前年度损益调整,贷未分配利润 以前年度损益调整,代替这个主营业务成本,这个以前年度损益调整,不能直接对库存现金 和银行,通过其他应付款过渡下
2020-06-15 13:44:51
你好,你的分录是正确的的
2019-08-16 16:01:38
借:库存现金
贷以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷利润分配-未分配利润
2020-05-27 14:53:48
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