去年3月份公司装修总共花了10多万,未取得发票也未付款,然后之前的会计做了账务处理,借:管理费用-装修费 贷:其他应付款 那现已取得发票,但款项未支付完,要如何做账务处理?
小白
于2017-03-17 11:52 发布 985次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-17 12:06
老师,装修费不用做长期待摊费用吗?
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您好!直接贴进去就行了。
2017-03-17 11:55:14
您好,3月份分录,借:管理费用-装修费,正数,借;管理费用-装修费,负数。
2017-03-12 21:27:25
正规计提分录不是这样做的,因为你没缴,是不能挂个人部分的,既然你做了这样,那么现在要省事的话你就直接做,借:其他应付款 贷:银行存款好了,上个问题我回答的也可以,你看这两种方法你采用哪种
2016-10-11 09:49:34
你红字冲销就可以了,同学
2019-12-30 22:02:48
上月计提分录做错了,应该是借:管理费用 -社保 (单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保,现在缴纳,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款-个人部分 贷:银行存款
2016-10-11 09:44:15
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宋生老师 解答
2017-03-17 11:55
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2017-03-17 13:11