去年3月份公司装修总共花了10多万,未取得发票也未付款,然后之前的会计做了账务处理,借:管理费用-装修费 贷:其他应付款 那现已取得发票,但款项未支付完,要如何做账务处理?
小白
于2017-03-17 11:52 发布 1003次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-17 12:06
老师,装修费不用做长期待摊费用吗?
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您好!直接贴进去就行了。
2017-03-17 11:55:14

你好,金额不大的是嘛
借以前年度损益调整贷其他应付款
借其他应付款贷以前年度损益调整
这个费用可以在实际发生的汇算清缴税前扣除
2019-11-28 21:15:27

你红字冲销就可以了,同学
2019-12-30 22:02:48

您好,3月份分录,借:管理费用-装修费,正数,借;管理费用-装修费,负数。
2017-03-12 21:27:25

正规计提分录不是这样做的,因为你没缴,是不能挂个人部分的,既然你做了这样,那么现在要省事的话你就直接做,借:其他应付款 贷:银行存款好了,上个问题我回答的也可以,你看这两种方法你采用哪种
2016-10-11 09:49:34
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宋生老师 解答
2017-03-17 11:55
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2017-03-17 13:11