老师 情况是这样的,我们公司是新成立的,2019年4月5月为筹办期,当时公司还没有公户,支出都是老板垫付的,人工工资是领的现金,账务处理是这样的: 借 管理费用-开办费-工资 贷 其他应付款 请教一下老师,这样行不?
渡口
于2019-06-05 16:41 发布 1482次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。
借,管理费用,负数
贷,其他应付款,负数
2022-02-24 12:28:55

有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款
2020-06-10 18:24:13

借 管理费用-开办费-工资 贷 其他应付款-老板
可以这样处理
2019-06-05 16:41:59

对的
2017-01-12 10:18:36

您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
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