小规模,季度超30万,开具的专票有3%有1%,申报时的应 问
我四季度开票不含税额是761344.62, 开的1%不含税是541625.44,那减征额就是541625.44*2%了?可是计算出来的数和申报时自动带出的不一样啊 答
个税系统已经社保扣税了,发现有误,还可以更正吗 问
你要更正个税还是更正社保? 答
对方给我们开的数电发票专票,备注栏里只写了复核 问
你好,这个用是能用,只是本身不是很规范 答
老师,个体工商户全年没有开具一张发票,在申报经营 问
可以不选择的,没问题的 答
老师,2024年第4季度利润表有5万元,也就意味着申报 问
你好,可以的,可以申请退回。 答
款项已经收到,未开具销售发票,在账务处理可以确认主营业务收入了吗?一般在账务处理上如何确认收入?如果确认了,利润表的营业收入总金额和金税盘的销售额肯定是不一样的,那怎么办?而且到时候缴纳的企业所得税也是多缴纳的?
答: 您好!可以确认。没关系的,当不开票收入就可以了。
是小规模,合作单位开了一张十万元的发票给我们,收到发票做的账务处理是借主营业务收入,贷现金,现在发现对方没交税费,法人也跑了,那现在是要把这笔成本冲了吗?还有这就是影响企业所得税多交吗?还有什么影响了
答: 你好!分录你们写反了吧
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业所得税的营业收入:主营业务收入+其他业务收入营业成本:主营业务成本+其他业务成本+期间费用利润总额:主营业务收入+营业外收入-主营业务成本-营业外支出老师,是这样理解吗?
答: 你好,不对。 营业成本,不包括期间费用 利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用等%2B营业外收入—营业外支出
Nicole 追问
2017-03-17 17:59
宋生老师 解答
2017-03-17 17:26
宋生老师 解答
2017-03-17 17:42
宋生老师 解答
2017-03-18 08:41