送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2022-03-01 15:12

你好,这样处理分录是正确的,你归还后就冲掉这个其他应付款了

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你好,这样处理分录是正确的,你归还后就冲掉这个其他应付款了
2022-03-01 15:12:48
是的,你可以这么写分录
2019-09-27 10:02:28
你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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