送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-01 15:53

借应交税费应交增值税进项贷应交税费应交增值税进项转出汇算清缴的时候,这一部分需要调整。

吴春华bsk 追问

2022-03-01 23:45

我做多的管理费用呢?怎么没看到调整

吴春华bsk 追问

2022-03-01 23:48

为什么要进项转出呢,我上年做的是管理费用2000,银行存款2000。今年拿到发票,设计上年租金的发票,进项今年还是可以抵的啊。只是上年的2000要变少了

郭老师 解答

2022-03-01 23:54

借应交税费应缴增值税进项
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
用这个调整
以前年度损益调整代替管理费用
汇算清缴调增

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相关问题讨论
借应交税费应交增值税进项贷应交税费应交增值税进项转出汇算清缴的时候,这一部分需要调整。
2022-03-01 15:53:31
你好,设计人员工资计入劳务成本,相关人员社保也是计入劳务成本核算 借;劳务成本, 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬--社保 , 贷;银行存款
2019-09-26 08:19:45
借;银行存款 贷;以前年度损益调整,你好,金额是这笔分录金额的两倍
2018-04-09 16:41:10
你好! 要按月分别计入成本费用或者租金收入的。 出租人 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:租金收入 承租人 借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:生产成本,管理费用等 贷:长期待摊费用
2021-12-14 19:59:23
你好,你单位主营是什么的?
2020-06-16 17:21:22
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