送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-03-03 22:26

你好,什么原因不允许抵扣的?实际有业务吗?

Sunflower 、 追问

2025-03-03 22:32

公司是23年成立,   当年营业额2200.但是增值税和所得税交的很少,税务局说税负低了。我们是抵扣了200万金额的设备票,抵扣了110万金额的车。,所以增值税就没有缴纳。所以想把车不放到23年抵扣。

郭老师 解答

2025-03-03 23:00

借以前年度损益调整,
贷应交税费应交增值税进项转出
jie应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费查补税款
借,应交税费查补税款贷银行存款

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借:以前年度损益调整贷:应交税费
2017-08-31 10:25:29
借;应交税费——应交增值税 ——某某小税种 以前年度损益调整 (印花税) 贷;银行存款
2018-11-19 17:19:27
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2017-09-05 14:39:41
你好,你能修改之前的申报表吗?允许你们修改的话可以的。
2021-12-09 15:16:18
努力学习的小天使你好: 选项c是错的。
2021-09-27 10:35:51
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