想要咨询一下,税务检查,我们公司之前的进项票部分要剔除,已做纳税评估,将剔除出来的进项税已经补交增值税,那怎么做账呢
Sunflower 、
于2025-03-03 22:25 发布 9次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-03-03 22:26
你好,什么原因不允许抵扣的?实际有业务吗?
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借:以前年度损益调整贷:应交税费
2017-08-31 10:25:29
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借;应交税费——应交增值税 ——某某小税种 以前年度损益调整 (印花税) 贷;银行存款
2018-11-19 17:19:27
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借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2017-09-05 14:39:41
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你好,你能修改之前的申报表吗?允许你们修改的话可以的。
2021-12-09 15:16:18
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努力学习的小天使你好:
选项c是错的。
2021-09-27 10:35:51
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Sunflower 、 追问
2025-03-03 22:32
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2025-03-03 23:00