老师,如果这个月只有进项,那结转这块账务就不用做了是吗?那加计抵减这个凭证还要做吗? 如果要做分录的话,只有进项,应该怎么做呢?还有抵减
欣欣子
于2022-03-03 11:31 发布 592次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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结转可以不用做的。借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项。
2022-03-03 11:36:17
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您好,没有销项加计抵减也不用做
2022-03-03 17:16:52
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你好!进项大于销项工作账务处理。
2019-07-03 16:33:37
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您好
如果这个月的进项没有抵扣完,不要做进项税额转出 下个月在增值税申报表主表直接抵扣就好了
2022-03-02 20:30:02
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学员您好,加计抵减是在每个月你缴纳的时候做的,比如说应缴10000元,算下来加计抵减1000元,由实际就当缴纳9000元,缴的时候借:应交税费-未交增值税 100000,贷:银行存款9000 其它收益1000
2022-01-13 10:42:55
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