送心意

森林老师

职称中级会计师

2022-03-03 22:19

同学,你好,相关分录如下,
 借:管理费用或是库存等
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

sweet 追问

2022-03-03 22:21

应交税费借方有余额,是怎么处理

森林老师 解答

2022-03-03 22:23

同学,你好,这个可以转到未交增值税里,也可以就放在这个科目里,借方表示留抵的。

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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