是这样的,在外账上,他没有在公司里交社保了,只交公积金,所以外账里的工资没有做这个人的工资和社保,他的公积金也就没有做出来,现在外账工资的公积金总额是1200元,但是他的公积金有在公司里交,出纳那边是总额1500元的公积金,如果按工资里的1200元的公积金来做账,那出纳这边比账上多交300元的公积金,这300元要怎么办,说白点,就是这个员工没有在公司里领工资和交社保了,但公积金有交,问题是工资里的没有做他的工资,也就没有做他的公积金,和出纳实际交款差300元公积金管理中心收是1
刘
于2017-03-20 15:05 发布 1021次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-20 15:22
扣基金的钱是出纳那边每个月固定交1500元,我这边只以社保的名单来做工资的,这个人他减员出去,我的外账工资公积金也就减下来,问题 是他还是挂在我们对公账户上继续交公积金,所以这样就对不上
相关问题讨论
这个计入管理费用吧
2017-03-20 15:21:39
拿发票来就可以了,是你们的正式员工吗?是的话做工资,拿社保发票来
2018-11-28 15:55:26
你好!除非你造假分套帐核算。不然你就要去调整申报表。
2017-03-20 14:29:21
可以在月末补计提的,
2019-08-29 12:58:38
缴纳时借应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
2021-09-12 03:29:29
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