企业收到产业扶持资金100万用于生产用房的建设,完工转固后账务处理,计提折旧时借:管理费用一一折旧费 11600 ,贷:累计折旧 11600,借:递延收益 2380,贷:营业外收入 2380?请问这一步分录对不对还是应该如下:借:递延收益 2380 贷:管理费用一一累计折旧 238
昏睡的树叶
于2017-03-21 08:34 发布 1039次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-21 08:35
假如该房屋的折旧年限为35年,这100万的递延收益摊销期限也按房屋的折旧年限平均摊销,还是可以早些处理完这个科目余额?
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是的
2017-03-21 08:34:46
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是的,按固定资产年限摊销吧
2017-03-21 08:41:52
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按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-10-29 10:12:09
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请您稍等,我来看一下
2020-05-19 16:31:08
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将剩余的递延收益一次性转入营业外收入
2019-03-30 11:30:09
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2017-03-21 08:43