送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-03-21 10:47

老师,以前账老板说不管它,因为以前账比较混乱所以老板说不要管它,我还问过老板我建账要起初余额,可老板说不要往来账什么都没有,就出现没有确认应付账款,我自从今年正月十六到他家上班是重新建账只钱3520元、现在还25000元,现在不知道怎么账务处理?请教老师一下把分录写一下好么?用银行存款还的

春暖花开 追问

2017-03-21 10:53

老师,关键我就不知道怎么写分录?如果我知道了还要问么?麻烦老师能给我写一下好么?老师我知道3520还应付账款是今年赊账的,21480怎么处理呢?请老师写一下

笑笑老师 解答

2017-03-21 10:41

您好,是以前没有确认应付账款,还是怎么的?账上都没反映?

笑笑老师 解答

2017-03-21 10:50

您好,可以确认以前没有确认的往来,然后顺理成章做账。

笑笑老师 解答

2017-03-21 10:57

您好, 
确认相关应付账款,不知道具体账上有多少,按您这样说只是没有确认21480?对吗? 
借:相关科目 
贷:应付账款 21480 
 
然后支付时 
借:应付账款 25000 
贷:银行存款等 25000

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你好金额写上,名称也写上,方便对账
2019-09-29 15:29:18
您好,借应付账款贷营业外收入
2020-04-30 21:25:35
您好,是以前没有确认应付账款,还是怎么的?账上都没反映?
2017-03-21 10:41:54
你好!那你就计入营业外支出。
2017-03-21 11:09:38
你好,少付的1万元进入到营业外收入
2021-12-20 14:19:42
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