- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-22 11:26
这两笔分录连着一起做吗?还有应付职工薪酬-福利费做多了有没有什么影响呀?因为金额累计起来比较大。报销单上的报销项目填什么呢?
相关问题讨论
内账无所谓,不做分录也可以
2017-11-11 14:50:46
借;管理费用 贷;其他应付款
2015-12-10 14:26:40
1、收到费用报销单以及对应发票时: 借:管借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-11-20 21:48:00
您好,分录,借;其他应收款-XXX(老板姓名),贷:现金或者银行存款。需要补一张费用报销单的(找发票顶替),之后,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应收款-XXX(老板姓名)
2017-03-22 11:18:00
你好,借;库存商品等科目,贷;其他应付款
2020-07-08 18:01:19
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