送心意

文老师

职称中级职称

2014-12-26 10:57

是增值税专用发票。为什么可以抵扣呢?我们公司是做研发和销售电子产品的。不是说要产生销项的进项才能抵扣吗?

追问

2014-12-26 11:14

但我们的销项的内容是我们的产品呀。这个是信息服务费。我们不会产生对应的销项啊

追问

2014-12-26 11:32

老师能讲细点吗?我对这块有点迷惑

追问

2014-12-26 11:58

好的,谢谢老师

文老师 解答

2014-12-26 10:52

你确认一下是增值税专用发票吗,还是普通发票,如果是专用发票可以抵扣的

文老师 解答

2014-12-26 11:06

那你以后销售不就有销项了吗,暂时没有,可以做留抵的呀

文老师 解答

2014-12-26 11:29

这也是分生产服务的呀

文老师 解答

2014-12-26 11:44

一般与生产经营相关的进项税额是可以抵扣的, 
第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: 
    (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务; 
    (二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务; 
    (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务; 
    (四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品; 
    (五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。

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